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風險與内控
  • 全面風險管理體系搭建

    1、發現企業風險管理與内部控制體系的缺陷; 2、 明确企業風險管理與内部控制管理現有水平; 3、爲重構适于企業實情的風險管理與内部控制體系開展前期工作; 4、構建風險預警體系,全面提升企業風險管理水平; 5、明确企業的戰略風險管控策略。

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  • 組織架構職能優化

    我們通過了解集團發展目标及現狀,協助集團确定集團化的管控模式以訂立“頂層”架構: 1、完善治理架構,對“三會一層”的治理架構現狀進行一次整體的診斷; 2、完善總部部門職能與不同下屬公司的權責分工,建立溝通及彙報機制; 3、完善授權體系,平衡充分授權與适度管控,點授權業務及領域。

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  • 資金風險管理模式設計

    1、應對資金安全管控風險,解決賬戶分散、資金支付分散、缺乏統一的規則和流程等問題; 2、識别資金安全管控的漏洞,提升資金管理水平; 3、 搭建适合企業的資金集中管控模式; 4、減少資金閑置,降低資金成本,充分發揮企業整體資金的規模優勢; 5、提升資金管理計劃性,合理安排資金的支付順序; 6、保證資金安全,并通過規劃資金支付的輕重緩急,提升工作效率; 7、制定資金計劃指标及資金報告,便于高管決策。

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  • 風險内控體系專項審計

    1、強化内控活動的執行力度,優化流程設計和内控體系; 2、突破企業内部審核的的局限性,發現深層次的問題,實現管理閉環; 3、全面了解信息科技在技術、操作流程和管理體系等層面的建設情況; 4、找出現存的系統控制在設計上和運行中的缺陷、确認重要的信息/數據處理目标(例如:完整性、準确性、真實性及限制訪問)是否得到實現。

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